постановление Администрации Курской области от 27.11.2018 № 930-па

О внесении изменений в государственную программу Курской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области"

Постановление Администрации Курской области от 27.11.2018 N930-па"О внесении изменений в государственную программу Курской области"Повышение эффективности реализации молодежной политики, созданиеблагоприятных условий для развития туризма и развитие сис

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября2018 г. N 930-па

 

О внесенииизменений в государственную программу Курской

области "Повышениеэффективности реализации молодежной

политики,создание благоприятных условий для развития

туризма иразвитие системы оздоровления и отдыха детей

в Курскойобласти"

 

АдминистрацияКурской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Повышение эффективности реализации молодежнойполитики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитиесистемы оздоровления и отдыха детей в Курской области", утвержденнуюпостановлением Администрации Курской области от18.10.2013 N 746-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 10.04.2014 N 239-па, от 04.08.2014 N 484-па, от 09.12.2014 N 802-па, от02.04.2015 N 184-па, от 24.04.2015 N 238-па, от26.08.2015 N 553-па, от 23.10.2015 N 718-па, от 04.12.2015 N 844-па, от31.12.2015 N 983-па, от 27.04.2016 N 256-па, от 18.07.2016 N 520-па, от29.09.2016 N 744-па, от 15.12.2016 N 953-па, от 30.12.2016 N 1045-па, от24.01.2017 N 23-па, от 12.07.2017 N 555-па, от 13.11.2017 N 902-па, от25.12.2017 N 1080-па, от 08.02.2018 N 77-па, от19.04.2018 N 327-па, от 14.09.2018 N 741-па).

2. Комитету по делам молодежи и туризму Курской области (В.В. Гребенкин) разместить государственную программу Курскойобласти "Повышение эффективности реализации молодежной политики, созданиеблагоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления иотдыха детей в Курской области" с изменениями, утвержденными настоящимпостановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел"Государственные программы" раздела "Документы") винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в двухнедельныйсрок со дня официального опубликования настоящего постановления.

 

Временноисполняющий

обязанностиГубернатора

Курской области

Р.В.СТАРОВОЙТ

 

 

 

 

 

Утверждены

постановлением

АдминистрацииКурской области

от 27 ноября2018 г. N 930-па

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ПОВЫШЕНИЕЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,

СОЗДАНИЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

И РАЗВИТИЕСИСТЕМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ

В КУРСКОЙОБЛАСТИ"

 

1. В паспортегосударственной программы:

позицию,касающуюся объемов бюджетных ассигнований программы, изложить в следующейредакции:

 

"Объемы бюджетных ассигнований программы

- общий объем финансового обеспечения реализации за 2014 - 2021 годы составит 2338956,790 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 331673,001 тыс. рублей;

2015 год - 327491,353 тыс. рублей;

2016 год - 274197,551 тыс. рублей;

2017 год - 277993,264 тыс. рублей;

2018 год - 302479,663 тыс. рублей;

2019 год - 271429,185 тыс. рублей;

2020 год - 271631,985 тыс. рублей;

2021 год - 282060,788 тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств областного бюджета -

2194232,559 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 258769,101 тыс. рублей;

2015 год - 323501,353 тыс. рублей;

2016 год - 224073,568 тыс. рублей;

2017 год - 275237,112 тыс. рублей;

2018 год - 298118,363 тыс. рублей;

2019 год - 268082,085 тыс. рублей;

2020 год - 268082,085 тыс. рублей;

2021 год - 278368,892 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета -

144724,231 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 72903,900 тыс. рублей;

2015 год - 3990,000 тыс. рублей;

2016 год - 50123,983 тыс. рублей;

2017 год - 2756,152 тыс. рублей;

2018 год - 4361,300 тыс. рублей;

2019 год - 3347,100 тыс. рублей;

2020 год - 3549,900 тыс. рублей;

2021 год - 3691,896 тыс. рублей".

 

2. Раздел Xгосударственной программы изложить в следующей редакции:

 

"X.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализациипрограммы

 

Общий объемфинансового обеспечения реализации за 2014 - 2021 годы составит 2338956,790тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -331673,001 тыс. рублей;

2015 год -327491,353 тыс. рублей;

2016 год -274197,551 тыс. рублей;

2017 год -277993,264 тыс. рублей;

2018 год -302479,663 тыс. рублей;

2019 год -271429,185 тыс. рублей;

2020 год -271631,985 тыс. рублей;

2021 год -282060,788 тыс. рублей,

в том числе:

за счет средствобластного бюджета - 2194232,559 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -258769,101 тыс. рублей;

2015 год -323501,353 тыс. рублей;

2016 год -224073,568 тыс. рублей;

2017 год -275237,112 тыс. рублей;

2018 год -298118,363 тыс. рублей;

2019 год -268082,085 тыс. рублей;

2020 год -268082,085 тыс. рублей;

2021 год -278368,892 тыс. рублей;

за счет средствфедерального бюджета - 144724,231 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -72903,900 тыс. рублей;

2015 год -3990,000 тыс. рублей;

2016 год -50123,983 тыс. рублей;

2017 год -2756,152 тыс. рублей;

2018 год -4361,300 тыс. рублей;

2019 год -3347,100 тыс. рублей;

2020 год -3549,900 тыс. рублей;

2021 год -3691,896 тыс. рублей.

Объем бюджетныхассигнований подпрограмм за 2014 - 2021 годы составляет:

подпрограмма 1"Молодежь Курской области" - 554132,350 тыс. рублей, в том числе:

за счет средствобластного бюджета - 525751,719 тыс. рублей;

за счет средств федеральногобюджета - 28380,631 тыс. рублей;

подпрограмма 2"Туризм" за счет средств областного бюджета - 25136,125 тыс. рублей;

подпрограмма 3"Оздоровление и отдых детей" - 1675013,634 тыс. рублей, в том числе:

за счет средствобластного бюджета - 1558670,034 тыс. рублей;

за счет средствфедерального бюджета - 116343,600 тыс. рублей;

подпрограмма 4"Обеспечение реализации государственной программы "Повышениеэффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условийдля развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курскойобласти" за счет средств областного бюджета - 84674,681 тыс. рублей.

Объем средств нареализацию программы соответствует объему, предусмотренному в законе Курскойобласти об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.

Ресурсноеобеспечение реализации программы за счет бюджетных ассигнований областногобюджета представлено в приложении N 5 к настоящей программе.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местныхбюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей программы представлены вприложении N 6 к настоящей программе.".

3. В разделеXIII государственной программы:

1) в подразделе13.1 "Подпрограмма 1 "Молодежь Курской области":

а) в паспортеподпрограммы:

позицию,касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующейредакции:

 

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 с 2014 по 2021 годы составляет 554132,350 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 73346,790 тыс. рублей;

2015 год - 164773,845 тыс. рублей;

2016 год - 44612,592 тыс. рублей;

2017 год - 62453,636 тыс. рублей;

2018 год - 66672,066 тыс. рублей;

2019 год - 46664,378 тыс. рублей;

2020 год - 46867,178 тыс. рублей;

2021 год - 48741,865 тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств областного бюджета - 525751,719 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 69346,790 тыс. рублей;

2015 год - 160783,845 тыс. рублей;

2016 год - 41928,309 тыс. рублей;

2017 год - 59697,484 тыс. рублей;

2018 год - 62310,766 тыс. рублей;

2019 год - 43317,278 тыс. рублей;

2020 год - 43317,278 тыс. рублей;

2021 год - 45049,969 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 28380,631 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 4000,000 тыс. рублей;

2015 год - 3990,000 тыс. рублей;

2016 год - 2684,283 тыс. рублей;

2017 год - 2756,152 тыс. рублей;

2018 год - 4361,300 тыс. рублей;

2019 год - 3347,100 тыс. рублей;

2020 год - 3549,900 тыс. рублей;

2021 год - 3691,896 тыс. рублей";

 

в абзаце пятомпозиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, цифры"2020" заменить цифрами "2021";

б) в абзацетридцатом раздела 3 цифры "2020" заменить цифрами "2021";

в) раздел 8изложить в следующей редакции:

 

"8.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализацииподпрограммы 1

 

Объем бюджетныхассигнований подпрограммы 1 с 2014 по 2021 годы составляет 554132,350 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год -73346,790 тыс. рублей;

2015 год -164773,845 тыс. рублей;

2016 год -44612,592 тыс. рублей;

2017 год -62453,636 тыс. рублей;

2018 год -66672,066 тыс. рублей;

2019 год -46664,378 тыс. рублей;

2020 год -46867,178 тыс. рублей;

2021 год -48741,865 тыс. рублей,

в том числе:

за счет средствобластного бюджета - 525751,719 тыс. рублей,

в том числе погодам:

2014 год -69346,790 тыс. рублей;

2015 год -160783,845 тыс. рублей;

2016 год -41928,309 тыс. рублей;

2017 год -59697,484 тыс. рублей;

2018 год - 62310,766тыс. рублей;

2019 год -43317,278 тыс. рублей;

2020 год -43317,278 тыс. рублей;

2021 год -45049,969 тыс. рублей;

за счет средствфедерального бюджета - 28380,631 тыс. рублей,

в том числе погодам:

2014 год -4000,000 тыс. рублей;

2015 год - 3990,000тыс. рублей;

2016 год -2684,283 тыс. рублей;

2017 год -2756,152 тыс. рублей;

2018 год -4361,300 тыс. рублей;

2019 год -3347,100 тыс. рублей;

2020 год -3549,900 тыс. рублей;

2021 год -3691,896 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 1 за счет бюджетных ассигнований областногобюджета представлено в приложении N 5 к настоящей программе.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местныхбюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей программы представлены вприложении N 6 к настоящей программе.";

2) в подразделе13.2 "Подпрограмма 2 "Туризм":

а) в паспортеподпрограммы 2 позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы,изложить в следующей редакции:

 

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 с 2014 по 2021 год за счет средств областного бюджета составляет 25136,125 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2248,000 тыс. рублей;

2015 год - 2002,225 тыс. рублей;

2016 год - 1787,089 тыс. рублей;

2017 год - 1887,925 тыс. рублей;

2018 год - 4362867 тыс. рублей;

2019 год - 4226,322 тыс. рублей;

2020 год - 4226,322 тыс. рублей;

2021 год - 4395,375 тыс. рублей";

 

б) раздел 8изложить в следующей редакции:

 

"8.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализацииподпрограммы 2

 

Объем бюджетныхассигнований подпрограммы 2 с 2014 по 2021 годы за счет средств областногобюджета составляет 25136,125 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -2248,000 тыс. рублей;

2015 год -2002,225 тыс. рублей;

2016 год -1787,089 тыс. рублей;

2017 год -1887,925 тыс. рублей;

2018 год -4362867 тыс. рублей;

2019 год -4226,322 тыс. рублей;

2020 год -4226,322 тыс. рублей;

2021 год -4395,375 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 2 за счет бюджетных ассигнований областногобюджета представлено в приложении N 5 к настоящей программе.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местныхбюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей программы представлены вприложении N 6 к настоящей программе.";

3) в подразделе13.3 "Подпрограмма 3 "Оздоровление и отдых детей":

а) в паспортеподпрограммы 3 позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы,изложить в следующей редакции:

 

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 с 2014 по 2021 год составляет 1675013,634 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 246516,200 тыс. рублей;

2015 год - 151424,590 тыс. рублей;

2016 год - 218108,250 тыс. рублей;

2017 год - 201960,783 тыс. рублей;

2018 год - 219738,990 тыс. рублей;

2019 год - 209626,586 тыс. рублей;

2020 год - 209626,586 тыс. рублей;

2021 год - 218011,649 тыс. рублей,

в том числе за счет средств областного бюджета - 1558670,034 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 177612,300 тыс. рублей;

2015 год - 151424,590 тыс. рублей;

2016 год - 170668,550 тыс. рублей;

2017 год - 201960,783 тыс. рублей;

2018 год - 219738,990 тыс. рублей;

2019 год - 209626,586 тыс. рублей;

2020 год - 209626,586 тыс. рублей;

2021 год - 218011,649 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 116343,600 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 68903,900 тыс. рублей;

2016 год - 47439,700 тыс. рублей";

 

б) раздел 8изложить в следующей редакции:

 

"8.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализацииподпрограммы 3

 

Объем бюджетныхассигнований подпрограммы 3 с 2014 по 2021 год составляет 1675013,634 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год -246516,200 тыс. рублей;

2015 год -151424,590 тыс. рублей;

2016 год -218108,250 тыс. рублей;

2017 год -201960,783 тыс. рублей;

2018 год -219738,990 тыс. рублей;

2019 год -209626,586 тыс. рублей;

2020 год -209626,586 тыс. рублей;

2021 год -218011,649 тыс. рублей,

в том числе засчет средств областного бюджета - 1558670,034 тыс. рублей, в том числе погодам:

2014 год -177612,300 тыс. рублей;

2015 год -151424,590 тыс. рублей;

2016 год -170668,550 тыс. рублей;

2017 год -201960,783 тыс. рублей;

2018 год -219738,990 тыс. рублей;

2019 год -209626,586 тыс. рублей;

2020 год -209626,586 тыс. рублей;

2021 год -218011,649 тыс. рублей;

за счет средствфедерального бюджета - 116343,600 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -68903,900 тыс. рублей;

2016 год -47439,700 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 3 за счет бюджетных ассигнований областногобюджета представлено в приложении N 5 к настоящей программе.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местныхбюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей программы представлены вприложении N 6 к настоящей программе.";

4) в подразделе13.4 "Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственнойпрограммы Курской области "Повышение эффективности реализации молодежнойполитики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитиесистемы оздоровления и отдыха детей в Курской области":

а) в паспортеподпрограммы 4 позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы,изложить в следующей редакции:

 

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 с 2014 по 2021 год за счет средств областного бюджета составляет 84674,681 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 9562,011 тыс. рублей;

2015 год - 9290,693 тыс. рублей;

2016 год - 9689,620 тыс. рублей;

2017 год - 11690,920 тыс. рублей;

2018 год - 11705,740 тыс. рублей;

2019 год - 10911,899 тыс. рублей;

2020 год - 10911,899 тыс. рублей;

2021 год - 10911,899 тыс. рублей";


 

б) раздел 8изложить в следующей редакции:

 

"8.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализацииподпрограммы 4

 

Объем бюджетныхассигнований подпрограммы 4 с 2014 по 2021 год за счет средств областногобюджета составляет 84674,681 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -9562,011 тыс. рублей;

2015 год -9290,693 тыс. рублей;

2016 год -9689,620 тыс. рублей;

2017 год -11690,920 тыс. рублей;

2018 год -11705,740 тыс. рублей;

2019 год -10911,899 тыс. рублей;

2020 год -10911,899 тыс. рублей;

2021 год -10911,899 тыс. рублей".

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 4 за счет бюджетных ассигнований областногобюджета представлено в приложении N 5 к настоящей программе.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местныхбюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей программы представлены вприложении N 6 к настоящей программе.".

4. Приложение N4 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

 

"ПриложениеN 4

к государственнойпрограмме

Курской области

"Повышениеэффективности реализации

молодежнойполитики, создание

благоприятныхусловий для развития

туризма иразвитие системы

оздоровления иотдыха детей

в Курскойобласти"

(в редакциипостановления

АдминистрацииКурской области

от 27 ноября2018 г. N 930-па)

 

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХУСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ОБЛАСТНЫМИ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИУЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МОЛОДЕЖНОЙПОЛИТИКИ, СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ

ДЛЯ РАЗВИТИЯТУРИЗМА И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

И ОТДЫХА ДЕТЕЙ ВКУРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА ОЧЕРЕДНОЙ

ФИНАНСОВЫЙ ГОД ИПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

 

Наименование услуги (работы), количественные показатели объема услуги (работы), показатели качества государственных услуг на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Значение показателя объема государственной услуги (работы)

Соответствующие показатели государственной программы

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

Показатель объема услуги (работы):

Количество мероприятий, единиц

Подпрограмма 1 "Молодежь Курской области"

80

80

80

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет

16447,089

12420,989

12420,989

Основное мероприятие 1.1 "Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность"

Наименование государственной услуги (работы):

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

Показатель объема услуги (работы):

Количество мероприятий, единиц

Подпрограмма 1 "Молодежь Курской области"

120

120

120

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет

9874,279

4921,523

4921,523

Основное мероприятие 1.1 "Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность"

Наименование государственной услуги (работы):

Организация досуга детей, подростков и молодежи

Показатель объема услуги (работы):

Количество кружков и секций, единиц

Подпрограмма 1 "Молодежь Курской области"

6

6

6

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет

14327,911

12364,442

12364,442

Основное мероприятие 1.1 "Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность"

Наименование государственной услуги (работы):

Оказание туристско-информационных услуг

Показатель объема услуги (работы):

Количество просмотров, единиц

Подпрограмма 2 "Туризм"

50000

50000

50000

Объем платных услуг населению в сфере туризма (туристские, санаторно-оздоровительные, гостиничные и аналогичные средства размещения)

1827,345

1827,345

1827,345

Основное мероприятие 2.1 "Создание условий для развития туризма в Курской области"

Наименование государственной услуги (работы):

Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма

Показатель объема услуги (работы):

Количество выполненных работ, единиц

Подпрограмма 2 "Туризм"

4

4

4

Объем платных услуг населению в сфере туризма (туристские, санаторно-оздоровительные, гостиничные и аналогичные средства размещения)

1785,522

1648,977

1648,977

Основное мероприятие 2.1 "Создание условий для развития туризма в Курской области"

Наименование государственной услуги (работы):

Организация отдыха детей и молодежи

Показатель объема услуги (работы):

Количество детей, человек

Подпрограмма 3 "Оздоровление и отдых детей"

10990

10990

10990

Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста

2010,770

1946,866

1946,866

Основное мероприятие 3.1 "Организация оздоровления и отдыха детей Курской области"

 

5. Приложение N5 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

 

"ПриложениеN 5

кгосударственной программе

Курской области

"Повышениеэффективности реализации

молодежнойполитики, создание

благоприятныхусловий для развития

туризма иразвитие системы

оздоровления иотдыха детей

в Курскойобласти"

(в редакциипостановления

АдминистрацииКурской области

от 27 ноября2018 г. N 930-па)

 

РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ПОВЫШЕНИЕЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,

СОЗДАНИЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ" ЗАСЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

 

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы

ГРБС

ГП

пГП

ОМ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа

"Повышение эффективности реализации молодежной

политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области"

Всего,

в том числе:

x

12

x

x

331673,001

327491,353

274197,551

277993,264

302479,663

271429,185

271631,985

282060,788

областной бюджет

--------------

федеральный бюджет

x

12

x

x

331673,001

---------------

72903,900

327491,353

---------------

3990,000

274197,551

---------------

50123,983

277993,264

---------------

2756,152

302479,6634

---------------

361,300

271429,185

-------------

3347,100

271631,985

-------------

3549,900

282060,788

-------------

3691,896

ответственный исполнитель: комитет по делам молодежи и туризму Курской области

813

12

x

x

331444,191

327434,151

274140,349

277936,062

302422,461

271371,983

271574,783

282001,298

участник: комитет по культуре Курской области

806

12

x

x

228,810

57,202

57,202

57,202

57,202

57,202

57,202

59,490

Подпрограмма 1

"Молодежь Курской области"

всего,

в том числе:

x

12

1

x

73346,790

164773,845

44612,592

62453,636

66672,066

46664,378

46867,178

48741,865

областной бюджет

-----------------

федеральный бюджет

x

12

1

x

73346,790

--------------

4000,000

164773,845

---------------

3990,000

44612,592

--------------

2684,283

62453,636

---------------

2756,152

66672,066

----------------

4361,300

46664,378

--------------

3347,100

46867,178

--------------

3549,900

48741,865

---------------

3691,896

ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по делам молодежи и туризму Курской области

813

12

1

x

73117,980

164716,643

44555,390

62396,434

66614,864

46607,176

46809,976

48682,375

участник: комитет по культуре Курской области

806

12

1

x

228,810

57,202

57,202

57,202

57,202

57,202

57,202

59,490

Основное мероприятие 1.1

Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность

всего,

в том числе:

x

12

1

01

65997,580

157806,643

38571,107

56720,282

58853,064

39859,576

39859,576

41453,959

областной бюджет

x

12

1

01

65997,580

157806,643

38571,107

56720,282

58853,064

39859,576

39859,576

41453,959

ответственный исполнитель мероприятия: комитет по делам молодежи и туризму Курской области

813

12

1

01

65997,580

157806,643

38571,107

56720,282

58853,064

39859,576

39859,576

41453,959

Основное мероприятие 1.2

Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде

всего,

в том числе:

x

12

1

02

2349,210

1977,202

2357,202

1977,202

2457,702

2457,702

2457,702

2556,010

областной бюджет

x

12

1

02

2349,210

1977,202

2357,202

1977,202

2457,702

2457,702

2457,702

2556,010

ответственный исполнитель мероприятия: комитет по делам молодежи и туризму Курской области

813

12

1

02

2120,400

1920,000

2300,000

1920,000

2400,500

2400,500

2400,500

2496,520

участник: комитет по культуре Курской области

806

12

1

02

228,810

57,202

57,202

57,202

57,202

57,202

57,202

59,490

Основное мероприятие 1.3

Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

всего,

в том числе:

x

12

1

03

5000,000

4990,000

3684,283

3756,152

5361,300

4347,100

4549,900

4731,896

областной бюджет

-------------

федеральный бюджет

x

12

1

03

5000,000

-------------

4000,000

4990,000

-------------

3990,000

3684,283

-------------

2684,283

3756,152

-------------

2756,152

5361,300

-------------

4361,300

4347,100

-------------

3347,100

4549,900

-------------

3549,900

4731,896

-------------

3691,896

ответственный исполнитель мероприятия: комитет по делам молодежи и туризму Курской области

813

12

1

03

5000,000

4990,000

3684,283

3756,152

5361,300

4347,100

4549,900

4731,896

Подпрограмма 2

"Туризм"

всего,

в том числе:

x

12

2

x

2248,000

2002,225

1787,089

1887,925

4362,867

4226,322

4226,322

4395,375

областной бюджет

x

12

2

x

2248,000

2002,225

1787,089

1887,925

4362,867

4226,322

4226,322

4395,375

ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по делам молодежи и туризму Курской области

813

12

2

x

2248,000

2002,225

1787,089

1887,925

4362,867

4226,322

4226,322

4395,375

Основное мероприятие 2.1

Создание условий для развития туризма в Курской области

всего,

в том числе:

x

12

2

01

2248,000

2002,225

1787,089

1887,925

4362,867

4226,322

4226,322

4395,375

областной бюджет

x

12

2

01

2248,000

2002,225

1787,089

1887,925

4362,867

4226,322

4226,322

4395,375

ответственный исполнитель мероприятия: комитет по делам молодежи и туризму Курской области

813

12

2

01

2248,000

2002,225

1787,089

1887,925

4362,867

4226,322

4226,322

4395,375

Подпрограмма 3

"Оздоровление и отдых детей"

всего,

в том числе:

x

12

3

x

246516,200

151424,590

218108,250

201960,783

219738,990

209626,586

209626,586

218011,649

областной бюджет

---------------

федеральный бюджет

x

12

3

x

246516,200

-------------

68903,900

151424,590

218108,250

-------------

47439,700

201960,783

219738,990

209626,586

209626,586

218011,649

ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по делам молодежи и туризму Курской области

813

12

3

x

246516,200

151424,590

218108,250

201960,783

219738,990

209626,586

209626,586

218011,649

Основное мероприятие 3.1

Организация оздоровления и отдыха детей Курской области

всего,

в том числе:

x

12

3

01

246516,200

151424,590

218108,250

201960,783

219738,990

209626,586

209626,586

218011,649

областной бюджет

---------------

федеральный бюджет

x

12

3

01

246516,200

-------------

68903,900

151424,590

218108,250

-------------

47439,700

201960,783

219738,990

209626,586

209626,586

218011,649

ответственный исполнитель мероприятия: комитет по делам молодежи и туризму Курской области

813

12

3

01

246516,200

151424,590

218108,250

201960,783

219738,990

209626,586

209626,586

218011,649

Подпрограмма 4

Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области"

всего,

в том числе:

x

12

4

x

9562,011

9290,693

9689,620

11690,920

11705,740

10911,899

10911,899

10911,899

областной бюджет

x

12

4

x

9562,011

9290,693

9689,620

11690,920

11705,740

10911,899

10911,899

10911,899

ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по делам молодежи и туризму Курской области

813

12

4

x

9562,011

9290,693

9689,620

11690,920

11705,740

10911,899

10911,899

10911,899

Основное мероприятие 4.1

Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по делам молодежи и туризму Курской области

всего,

в том числе:

x

12

4

01

9562,011

9290,693

9689,620

11690,920

11705,740

10911,899

10911,899

10911,899

областной бюджет

x

12

4

01

9562,011

9290,693

9689,620

11690,920

11705,740

10911,899

10911,899

10911,899

ответственный исполнитель мероприятия: комитет по делам молодежи и туризму Курской области

813

12

4

01

9562,011

9290,693

9689,620

11690,920

11705,740

10911,899

10911,899

10911,899

".

 

6. Приложение N6 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

 

"ПриложениеN 6

кгосударственной программе

Курской области

"Повышениеэффективности реализации

молодежнойполитики, создание

благоприятныхусловий для развития

туризма иразвитие системы

оздоровления иотдыха детей

в Курскойобласти"

(в редакции постановления

АдминистрацииКурской области

от 27 ноября2018 г. N 930-па)

 

РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

И ВНЕБЮДЖЕТНЫХИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СОЗДАНИЕ

БЛАГОПРИЯТНЫХУСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И РАЗВИТИЕ

СИСТЕМЫОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

 

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

Всего

в том числе по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области"

всего

2596413,670

363695,001

359513,353

306219,551

310015,264

334501,663

303451,185

303653,985

315363,668

федеральный бюджет

144724,231

72903,900

3990,000

50123,983

2756,152

4361,300

3347,100

3549,900

3691,896

областной бюджет

2194232,559

258769,101

323501,353

224073,568

275237,112

298118,363

268082,085

268082,085

278368,892

местные бюджеты

257456,880

32022,000

32022,000

32022,000

32022,000

32022,000

32022,000

32022,000

33302,880

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1

"Молодежь Курской области"

всего

554132,350

73346,790

164773,845

44612,592

62453,636

66672,066

46664,378

46867,178

48741,865

федеральный бюджет

28380,631

4000,000

3990,000

2684,283

2756,152

4361,300

3347,100

3549,900

3691,896

областной бюджет

525751,719

69346,790

160783,845

41928,309

59697,484

62310,766

43317,278

43317,278

45049,969

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2

"Туризм"

всего

25136,125

2248,000

2002,225

1787,089

1887,925

4362,867

4226,322

4226,322

4395,375

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

25136,125

2248,000

2002,225

1787,089

1887,925

4362,867

4226,322

4226,322

4395,375

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3

"Оздоровление и отдых детей"

всего

1932470,514

278538,200

183446,590

250130,250

233982,783

251760,990

241648,586

241648,586

251314,529

федеральный бюджет

116343,600

68903,900

 

47439,700

 

 

 

 

 

областной бюджет

1558670,034

177612,300

151424,590

170668,550

201960,783

219738,990

209626,586

209626,586

218011,649

местные бюджеты

257456,880

32022,000

32022,000

32022,000

32022,000

32022,000

32022,000

32022,000

33302,880

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4

"Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области"

всего

84674,681

9562,011

9290,693

9689,620

11690,920

11705,740

10911,899

10911,899

10911,899

федеральный бюджет

-

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

84674,681

9562,011

9290,693

9689,620

11690,920

11705,740

10911,899

10911,899

10911,899

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

".