Приложение к Постановлению от 16.11.2012 г № 319 Программа

Производственная программа ООО «Коммунальная служба +» железногорского района курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения


N п/п Наименование производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 2012 г. Величина показателя на 2013 г.
1 2 3 4 5
1. Подано воды в сеть тыс. м3 86,8 86,8
2. потери тыс. м3 4,1 4,1
3. Реализовано воды тыс. м3 82,7 82,7
4. Собственное потребление 0,5 0,5
5. Сторонние потребители 82,2 82,2
5.1 в т.ч. населению 72,3 72,3
5.2 организациям 9,9 9,9

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
N п/п Наименование мероприятий Сроки реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый эффект
Наименование показателя Тыс. Руб. %
1 2 3 4 5 6 7
1 Замена насосов 3 ед. 2013 год 79,4 Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды 7,9 10,0
2 Ревизия задвижек и ремонт запорной арматуры на водозаборных скважинах 15 ед. 2013 год 154,2 Обеспечение бесперебойной подачи хол. воды 15,4 10,0
3 Ремонт водопроводной сети 150 м 2013 год 236,0 Обеспечение бесперебойной подачи воды 23,65 10,0
ИТОГО 469,6 46,9 10,0

Раздел 3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
N п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Наименование показателя Источник финансирования тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ремонт водопроводной башни 2013 г. 63,0 Энергосбережение Собственные средства 6,3 10,0
2 Установка приборов учета уровня воды на водозаборных скважинах 5 шт. 2013 г. 15,6 Энергосбережение Собственные средства 1,5 10,0
3 Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах 2013 г. 1,1 Энергосбережение Собственные средства 0,1 10,0
ИТОГО 79,7 7,9 10,0

Раздел 4.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения
N п/п Наименование производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 2012 г. Величина показателя на 2013 г.
1 2 3 4 5
1. Пропуск сточных вод тыс. м3 35,1 35,1
1.1 в т.ч. населению 30,5 30,5
1.2 организациям 4,6 4,6

Раздел 5.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
N п/п Наименование мероприятий Сроки реализации мероприятия, лет Финансовые потребности на реализацию мероприятия тыс. руб. Ожидаемый эффект
Наименование показателя тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6 7
1 Ремонт канализационной сети 50 м 2013 год 4,3 Снижение аварийности 0,4 10
ИТОГО 4,3 0,4 10

Раздел 6.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения
N п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Наименование показателя Источник финансирования тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Внедрение энергосберегающих ламп 3 шт. 2013 г. 1,6 Энергосбережение Собственные средства 0,1 10,0
2 Установка прибора учета электроэнергии на КНС 2013 г. 11,3 Энергосбережение Собственные средства 1,1 10,0
ИТОГО 12,9 1,2 10,0