Приложение к Постановлению от 16.11.2012 г № 319 Программа
Производственная программа ООО «Коммунальная служба +» железногорского района курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
N
п/п |
Наименование
производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
Величина
показателя на
2012 г. |
Величина
показателя на
2013 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Подано воды в сеть |
тыс. м3 |
86,8 |
86,8 |
2. |
потери |
тыс. м3 |
4,1 |
4,1 |
3. |
Реализовано воды |
тыс. м3 |
82,7 |
82,7 |
4. |
Собственное потребление |
|
0,5 |
0,5 |
5. |
Сторонние потребители |
|
82,2 |
82,2 |
5.1 |
в т.ч. населению |
|
72,3 |
72,3 |
5.2 |
организациям |
|
9,9 |
9,9 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
N
п/п |
Наименование
мероприятий |
Сроки
реализации
мероприятия |
Финансовые
потребности
на
реализацию
мероприятия,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
|
Наименование
показателя |
Тыс.
Руб. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Замена насосов 3
ед. |
2013 год |
79,4 |
Обеспечение
бесперебойной
подачи хол.
воды |
7,9 |
10,0 |
2 |
Ревизия задвижек и
ремонт запорной
арматуры на
водозаборных
скважинах 15 ед. |
2013 год |
154,2 |
Обеспечение
бесперебойной
подачи хол.
воды |
15,4 |
10,0 |
3 |
Ремонт
водопроводной сети
150 м |
2013 год |
236,0 |
Обеспечение
бесперебойной
подачи воды |
23,65 |
10,0 |
ИТОГО |
|
469,6 |
|
46,9 |
10,0 |
Раздел 3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Срок
реализации
мероприятия |
Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия,
тыс. руб. |
Наименование
показателя |
Источник
финансирования |
тыс.
руб. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Ремонт
водопроводной
башни |
2013 г. |
63,0 |
Энергосбережение |
Собственные
средства |
6,3 |
10,0 |
2 |
Установка
приборов учета
уровня воды на
водозаборных
скважинах 5 шт. |
2013 г. |
15,6 |
Энергосбережение |
Собственные
средства |
1,5 |
10,0 |
3 |
Замена ламп
накаливания на
энергосберегающие на
водозаборах |
2013 г. |
1,1 |
Энергосбережение |
Собственные
средства |
0,1 |
10,0 |
|
ИТОГО |
|
79,7 |
|
|
7,9 |
10,0 |
Раздел 4.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения
N
п/п |
Наименование производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
Величина
показателя на
2012 г. |
Величина
показателя на
2013 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Пропуск сточных вод |
тыс. м3 |
35,1 |
35,1 |
1.1 |
в т.ч. населению |
|
30,5 |
30,5 |
1.2 |
организациям |
|
4,6 |
4,6 |
Раздел 5.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
N
п/п |
Наименование
мероприятий |
Сроки
реализации
мероприятия,
лет |
Финансовые
потребности
на
реализацию
мероприятия
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
|
Наименование
показателя |
тыс.
руб. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Ремонт канализационной
сети 50 м |
2013 год |
4,3 |
Снижение
аварийности |
0,4 |
10 |
ИТОГО |
|
4,3 |
|
0,4 |
10 |
Раздел 6.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Срок
реализации
мероприятия |
Финансовые
потребности
на
реализацию
мероприятия,
тыс. руб. |
Наименование
показателя |
Источник
финансирования |
тыс.
руб. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Внедрение
энергосберегающих
ламп 3 шт. |
2013 г. |
1,6 |
Энергосбережение |
Собственные
средства |
0,1 |
10,0 |
2 |
Установка
прибора учета
электроэнергии
на КНС |
2013 г. |
11,3 |
Энергосбережение |
Собственные
средства |
1,1 |
10,0 |
|
ИТОГО |
|
12,9 |
|
|
1,2 |
10,0 |