Приложение к Постановлению от 22.10.2009 г № 831 Отчет

Отчет об исполнении бюджета рыльского района за 9 месяцев 2009 года


1.Доходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по КД Утверждено, бюджеты муниципальных районов Исполнено по бюджетам муниципальных районов
Доходы бюджета - ИТОГО 10 000 8 50 00000 00 0000 000 325015503,00 249469610,89
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 108542033,00 75587550,17
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 72150000,00 48628934,69
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 12664000,00 9912505,47
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000 1 08 00000 00 0000 000 3245000,00 2496541,54
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 10 000 1 09 00000 00 0000 000 -3381,28
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 2060000,00 1748869,77
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 000 1 12 00000 00 0000 000 1100000,00 629693,41
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 000 1 13 00000 00 0000 000 12767033,00 8462880,01
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 000 1 14 00000 00 0000 000 1053000,00 1388832,50
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 000 1 16 00000 00 0000 000 3503000,00 2307972,90
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 17 00000 00 0000 000 58892,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 10 000 1 19 00000 00 0000 000 -44190,84
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 216473470,00 173882060,72
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 2 02 00000 00 0000 000 214437646,00 171851797,72
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 07 00000 00 0000 180 2035824,00 2030263,00

2.Расходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код расхода по ФКР, ЭКР Утверждено, бюджеты муниципальных районов Исполнено по бюджетам муниципальных районов
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 325685503,00 230193487,19
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 24948755,71 17287806,58
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 15000,00 7495,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 15000,00 7495,00
Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 3117000,00 2335859,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000 000 000 3117000,00 2335859,00
Охрана окружающей среды 200 000 0600 0000000 000 000 397200,00 387500,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 000 0605 0000000 000 000 397200,00 387500,00
Образование 200 000 0700 0000000 000 000 180657240,09 129458377,73
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000 000 000 30443310,71 21704548,19
Общее образование 200 000 0702 0000000 000 000 136947436,02 98331767,97
Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 000 3606577,00 3215041,12
Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000 000 000 9659916,36 6207020,45
Культура, кинематография, средства массовой информации 200 000 0800 0000000 000 000 10050881,20 7575807,35
Культура 200 000 0801 0000000 000 000 7293881,20 5507945,76
Периодическая печать и издательства 200 000 0804 0000000 000 000 1338000,00 1098033,11
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 200 000 0806 0000000 000 000 1419000,00 969828,48
Здравоохранение, физическая культура и спорт 200 000 0900 0000000 000 000 45184700,00 29384895,59
Стационарная медицинская помощь 200 000 0901 0000000 000 000 14968122,72 10435838,17
Амбулаторная помощь 200 000 0902 0000000 000 000 21579677,28 13380363,18
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 200 000 0903 0000000 000 000 1617300,00 821636,00
Скорая медицинская помощь 200 000 0904 0000000 000 000 6689600,00 4453309,30
Физическая культура и спорт 200 000 0908 0000000 000 000 330000,00 293748,94
Социальная политика 200 000 1000 0000000 000 000 31193726,00 22813460,94
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 23121000,00 17371283,27
Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000 000 000 6036926,00 4052255,60
Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000 000 000 2035800,00 1389922,07
Межбюджетные трансферты 200 000 1100 0000000 000 000 30121000,00 20942285,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 200 000 1101 0000000 000 000 29761000,00 20712285,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 1104 0000000 000 000 360000,00 230000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -670000,00 19276123,70

3.Источники финансирования
Сентябрь 2009 года 020 - Рыльский муниципальный район
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ Утверждено бюджеты муниципальных районов Исполнено по бюджетам муниципальных районов
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 670000,00 -19276123,70
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 -2459200,00 -8959360,05
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 17282160,05
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 -19741360,05 -8959360,05
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 3129200,00 -10316763,65
Увеличение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 500 -342297663,05 -252511550,85
Уменьшение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 600 345426863,05 242194787,20